Affärssystem: EFTERKALKYL FAKTURERADE ORDER | |||||||||||
Sökväg i meny: | SystemQ-Försäljning-Kundorder-Arkiv-Skriv ut eller Ekonomi-Arkiv-Skriv ut-Efterkalkyl #2740 | Revision | 2007-10-10 | ||||||||
Beskrivning av rutin i Affärssystemet SystemQUrval sker på fakturor för en tidsperiod Orderrrader med status PROV, PRUT, RETU, RELE, LEPR eller PRUT kommer ej med i beräkningen I menyn Inställningar kan man välja att även rader med frakt skall tas med i beräkningen. Om denna inställning ej är aktiv kommer inte rader med ordet FRAKT eller FAKTUR i radtexten med i beräkningen. Rader med status NYTT, BEKR, RES eller samma fakturanr summers till Ofakturerat med Beställt antal*Pris*(1-Rabatt/100) Endast rader med artiklar som har FIFU-flagg < 9 kommer med. D.v.s rubrikradsartiklar kommer ej med. Om det finns levererat antal på orderraden sätts Orderantal till levererat antal annars är Orderantal lika med beställt antal. | |||||||||||
Beskrivning kolumner | |||||||||||
Orderbelopp | Orderbelopp = summan av Order_antal*Pris*(1-Rabatt/100) på alla rader på ordern | ||||||||||
Orderrader fakturerat | Fakturerat belopp på orderrader är summan av Lev_antal*Pris*(1-Rabatt/100) på orderrader med detta fakturanummer. | ||||||||||
Inköpspris |
Om det inte finns något inköpspris på orderraden hämtas detta från första leverantören på artikeln
Ink_pris=Kurs*Leverantörens-pris*(1+(Frakt_procent+Tull_procent)/100)
Om det finns inköpsrabatt på orderraden används denna, annars hämtas den från leverantör i artiklaregister eller på Lev-info. I kolumnen Inköpspris redovisas summan av Ink_pris*Lev_antal*(1-Ink_rabatt/100) | ||||||||||
Inköpsorder FAKT | Till orderraden länkade inköpsorder som har status FAKT summers i denna kolumn. I Leverantörsfakturakontrollen registrerat belopp används. | ||||||||||
Inköpsorder status Övrigt |
Till orderraden länkade inköpsorder som inte har status FAKT summeras i denna kolumn. Om status är
LEV används levererat antal annars beställt antal.
Orderrader som saknar inköpsorder summeras sepparat. | ||||||||||
Differens |
Är skillnaden mellan fakturerat belopp och orderadernas belopp. Positivt belopp innebär att man
fakurerat mer än vad som fanns på ordern.
Differens= Fakturans belopp + Avräkning förskott- Moms_belopp på fakturan - Fakturerat belopp på orderrader | ||||||||||
Int tid/Extern tid | Hämtas från uppdragsredovisningen.
Timkosndad för intern tid är satt till 200:-/timme Timkosndad för extern tid är satt till 250:-/timme Dessa kostnader beräknas enbart när det finns ett possitivt belopp på orderrader fakturerat | ||||||||||
Konteringar Debet/Kredit |
Hämtar konteringar i huvudboken med kostnadsbärare = ordernummer och
inte har INKÖP eller LAGER i konteringstext.
Dessa kostnader beräknas enbart när det finns ett possitivt belopp på orderrader fakturerat | ||||||||||
Rader utan inköp | Inköpspris på på orderrad summeras till Inköpspris
Om artikeln har Lagerhantering mindre än 5 summeras inköpskostnad lagrad på orderraden och används vid beräkning av TB
| ||||||||||
TB |
Intäkter
Tb_intakt=Fakturerat belopp på orderrader +Differens+Konteringar i kredit
Kostnader Om det finns belopp i Inköpsorder FAKT eller Övrigt beräknas orderkostnaden som Fakturerade Inköp + Inköp övrigt + Rader utan inköp + Konteringar i Debet + kostnad för intern tid Om det inte finns några inköp beräknas orderkostnaden som Inköpspris på orderrader + Konteringar i Debet + Kostnad för intern tid - Inköpspris på rader utan inköp och Lagerhantering mindre än 5 | ||||||||||
Hantering speciella artiklar | |||||||||||
Utskriftsexempel |
| Handbok | Affärssystem Copyright ©1979-2007 | Qwert Systems AB 28 års kunskaper Support | Affärssystem |